04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K) Aggiudicatari: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.2635/PA del 07/01/2021 - acconto 50%
4.374,92
3.586,00
11/05/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C (01179800774) DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SUD EST S.A.S. DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C (01179800774) DITTA ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.432 del 06/05/2021
645,28
528,92
20/05/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EL.MAR. DI PEDACE MARCO (PDCMRC74P06C002C) Aggiudicatari: EL.MAR. DI PEDACE MARCO (PDCMRC74P06C002C)
IVA Fattura n.183/2021 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021
1.024,80
840,00
10/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA (01534910789) Aggiudicatari: GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA (01534910789)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K) Aggiudicatari: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
IVA Fattura n.FPA 37/21 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Abbonamenti "Amministrare la scuola 2020" e "Dirigere la scuola 2020" - codice cliente 12149
140,00
140,00
01/03/2021 01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.20214E24397 del 16/09/2021 (Registri di classe)
427,49
350,40
30/09/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Pagamento Fattura n.13/2 del 31/01/2021
106,53
87,32
09/02/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783) Aggiudicatari: ditta SOVATEM Italia s.r.l. (filiale) (01297600783)
Pagamento Fattura n.110/PA del 14/06/2021
5.588,97
4.814,80
16/06/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K) Aggiudicatari: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Polizza multirischi ITG Corigliano "Nicholas Green - Falcone Borsellino" - polizza n. 112874053
503,00
503,00
15/10/2021 15/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963) Aggiudicatari: GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Pagamento Fattura n.20214E15103 del 14/05/2021
333,06
273,00
20/05/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/34 del 16/02/2021 - Pagamento D.L. 137/2020
13.239,44
10.852,00
24/03/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDACTA SERVICE SRL (01959430792) Aggiudicatari: DIDACTA SERVICE SRL (01959430792)
IVA Fattura n.57/1 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021
427,00
350,00
16/11/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W) Aggiudicatari: COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
Pagamento Fattura n.71/PA del 15/05/2021 (Acquisto Defibrillatore)
1.000,00
819,67
20/05/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K) Aggiudicatari: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
IVA Fattura n.244/PA del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021
1.400,97
1.148,34
16/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K) Aggiudicatari: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.102 del 23/06/2021
827,16
678,00
25/06/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L) Aggiudicatari: NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L) Aggiudicatari: NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
IVA Fattura n.1256 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021
3.069,22
2.600,31
16/11/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EL.MAR. DI PEDACE MARCO (PDCMRC74P06C002C) Aggiudicatari: EL.MAR. DI PEDACE MARCO (PDCMRC74P06C002C)
Polizza multirischi ITG Rossano "Nicholas Green - Falcone Borsellino" - polizza n. 112874052
352,50
352,50
08/06/2021 08/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963) Aggiudicatari: GIUFFRIDA ING. ERNESTO AGENTE ALLIANZ SUBALPINA SPA (05032630963)
Pagamento Fattura n.1012300488 del 15/03/2021 (Compenso servizio di tesoreria anno 2020)
1.800,00
1.800,00
31/03/2021 31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Unione di Banche Italiane S.p.A. (02663950984) Aggiudicatari: Unione di Banche Italiane S.p.A. (02663950984)
IVA Fattura n.243/PA del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021
1.150,70
943,20
16/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K) Aggiudicatari: Paper Toys di Ceci Antonio (CCENTN83D28C349K)
Pagamento Fattura n.7 del 04/01/2021
414,80
340,00
01/03/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMMUNICATIONS TREND SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEM (03573930785) Aggiudicatari: COMMUNICATIONS TREND SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEM (03573930785)
Pagamento Fattura n.353 del 06/08/2021 (Sorveglianza sanitaria annuale)
600,00
600,00
01/10/2021 01/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamento a mezzo F24EP (06363391001) STUDIO MEDICO DOTT.CIRO DE RASIS (DRSCNC55S06H572H) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamento a mezzo F24EP (06363391001) STUDIO MEDICO DOTT.CIRO DE RASIS (DRSCNC55S06H572H)
Pagamento Fattura n.221/FE del 10/03/2021
801,30
656,80
19/03/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. SAS (02962030785) Aggiudicatari: LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. SAS (02962030785)
IVA Fattura n.FPA 4/21 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021
1.305,40
1.070,00
16/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W) Aggiudicatari: VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_21 del 08/01/2021
282,80
282,80
01/02/2021 01/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Global Service di Perri Francesco (PRRFNC93A18Z133F) Aggiudicatari: Global Service di Perri Francesco (PRRFNC93A18Z133F)
IVA Fattura n.14998 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W) Aggiudicatari: COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L) Aggiudicatari: NEW I.S.COMPUTER DI STUMPO ALESSANDRO (STMLSN88C16C349L)
IVA Fattura n.0035/EL-NA del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482) Aggiudicatari: STYLGRAFIX ITALIANA SPA (03103490482)
Pagamento Fattura n.23/1 del 16/04/2021
4.120,08
3.377,11
11/05/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W) Aggiudicatari: COPYSERVICE di Carnevale Francesco (CRNFNC68S14D180W)
IVA Fattura n.6401/PA del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021
Compenso e spese annue gestione tenuta conto anno 2021 (provvisorio in uscita n.9)
1.800,00
1.800,00
28/12/2021 28/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INTESA SAN PAOLO SERVIZI TRANSNAZIONALI SPA - SEDE DI MILANO (00799960158) Aggiudicatari: INTESA SAN PAOLO SERVIZI TRANSNAZIONALI SPA - SEDE DI MILANO (00799960158)
Pagamento Fattura n.220/FE del 10/03/2021
244,00
200,00
19/03/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. SAS (02962030785) Aggiudicatari: LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. SAS (02962030785)
Pagamento Fattura n.21PAS0003858 del 31/03/2021 - Numero d'ordine MO13484089
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W) Aggiudicatari: VINCENZO BRUNO (BRNVCN66A24D005W)
Pagamento Fattura n.137/2020 del 04/11/2020
2.171,60
840,00
09/12/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA (01534910789) Aggiudicatari: GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECILIA (01534910789)
Pagamento Fattura n.20204G03805 del 30/11/2020
190,00
70,00
04/12/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a (00150470342)
Anticipo ore docenza progetto "La Musica contro le mafie"
10.400,00
8.720,00
14/05/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSICA CONTRO LE MAFIE" (97031130780) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSICA CONTRO LE MAFIE" (97031130780)
Polizza n. 32048 CSIS066001
12.509,00
3.857,00
13/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC (00565010592) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC (00565010592)
Pagamento Fattura n.8719072530 del 18/03/2019
2.694,72
719,89
06/04/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (01114601006)